|
Zmluva |
1200172022
|
Mandátna z,luva
|
330,00 |
bez DPH |
27.04.2022 |
CEVEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lúka 135 |
Mgr. Adriana Holániová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
Faktúra |
01/2016
|
1/2016 ŠJ
|
|
s DPH |
31.01.2016 |
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
nákup potravín
|
168,02 |
s DPH |
28.03.2025 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
nákup potravín
|
102,91 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
nákup potravín
|
325,92 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
nákup potravín
|
346,15 |
s DPH |
28.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
nákup potravín
|
674,50 |
s DPH |
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
nákup potravín
|
172,75 |
s DPH |
31.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
nákup potravín
|
138,60 |
s DPH |
28.03.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
nákup potravín
|
162,56 |
s DPH |
28.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
nákup potravín
|
397,46 |
s DPH |
17.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
nákup potravín
|
531,23 |
s DPH |
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
nákup potravín
|
301,44 |
s DPH |
04.04.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
nákup potravín
|
1 295,37 |
s DPH |
04.04.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
nákup potravín
|
303,62 |
s DPH |
04.04.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
nákup potravín
|
316,06 |
s DPH |
04.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
nákup potravín
|
297,02 |
s DPH |
04.04.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
nákup potravín
|
50,09 |
s DPH |
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
nákup potravín
|
7,40 |
s DPH |
11.04.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
nákup potravín
|
42,07 |
s DPH |
28.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |