|
Faktúra |
01/2016
|
1/2016 ŠJ
|
|
s DPH |
31.01.2016 |
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
nákup potravín
|
397,46 |
s DPH |
17.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
nákup potravín
|
110,26 |
s DPH |
10.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
nákup potravín
|
13,90 |
s DPH |
28.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
nákup potravín
|
504,23 |
s DPH |
13.03.2025 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
nákup potravín
|
446,56 |
s DPH |
16.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
nákup potravín
|
186,37 |
s DPH |
14.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
nákup potravín
|
677,12 |
s DPH |
17.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
nákup potravín
|
261,01 |
s DPH |
17.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
nákup potravín
|
42,07 |
s DPH |
28.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
nákup potravín
|
411,49 |
s DPH |
11.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
nákup potravín
|
102,91 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
nákup potravín
|
325,92 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
nákup potravín
|
346,15 |
s DPH |
28.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
nákup potravín
|
674,50 |
s DPH |
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
nákup potravín
|
172,75 |
s DPH |
31.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
nákup potravín
|
138,60 |
s DPH |
28.03.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
nákup potravín
|
168,02 |
s DPH |
28.03.2025 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
nákup potravín
|
585,48 |
s DPH |
11.03.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
nákup potravín
|
183,36 |
s DPH |
11.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |