|
|
Faktúra |
197
|
nákup potravín
|
346,15 |
s DPH |
28.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
nákup potravín
|
325,92 |
s DPH |
28.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
nákup potravín
|
42,07 |
s DPH |
28.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
nákup potravín
|
677,12 |
s DPH |
17.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
nákup potravín
|
397,46 |
s DPH |
17.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
nákup potravín
|
261,01 |
s DPH |
17.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
nákup potravín
|
446,56 |
s DPH |
16.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
nákup potravín
|
186,37 |
s DPH |
14.03.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
nákup potravín
|
504,23 |
s DPH |
13.03.2025 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
nákup potravín
|
694,79 |
s DPH |
11.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
nákup potravín
|
855,07 |
s DPH |
11.03.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
nákup potravín
|
585,48 |
s DPH |
11.03.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
nákup potravín
|
411,49 |
s DPH |
11.03.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
nákup potravín
|
183,36 |
s DPH |
11.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
nákup potravín
|
276,76 |
s DPH |
11.03.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
nákup potravín
|
514,08 |
s DPH |
11.03.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
nákup potravín
|
271,17 |
s DPH |
11.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
nákup potravín
|
5,60 |
s DPH |
11.03.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
nákup potravín
|
110,26 |
s DPH |
10.03.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
nákup potravín
|
6,24 |
s DPH |
28.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
11.03.2025 |
17.03.2025 |