|
Faktúra |
02/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
165
|
nákup potravín
|
196,07 |
s DPH |
24.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
161
|
nákup potravín
|
140,24 |
s DPH |
24.02.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
174
|
nákup potravín
|
705,88 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
173
|
nákup potravín
|
373,42 |
s DPH |
24.02.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
172
|
nákup potravín
|
169,67 |
s DPH |
24.02.2025 |
Agrokombinát a. s. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
170
|
nákup potravín
|
506,73 |
s DPH |
24.02.2025 |
Milan Molnár |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
169
|
nákup potravín
|
232,18 |
s DPH |
24.02.2025 |
Jumäs Trade s.r.o |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
168
|
nákup potravín
|
328,78 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
167
|
nákup potravín
|
443,01 |
s DPH |
24.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
166
|
nákup potravín
|
718,54 |
s DPH |
24.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
163
|
nákup potravín
|
38,44 |
s DPH |
24.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
162
|
nákup potravín
|
41,55 |
s DPH |
24.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
175
|
nákup potravín
|
56,59 |
s DPH |
14.02.2025 |
COOP Jednota Senica |
|
|
|
24.02.2025 |
13.03.2025 |
|
Faktúra |
01/2025
|
ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
14.02.2025 |
|
|
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
151
|
nákup potravín
|
120,67 |
s DPH |
10.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
146
|
nákup potravín
|
349,86 |
s DPH |
10.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
147
|
nákup potravín
|
649,32 |
s DPH |
10.02.2025 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
148
|
nákup potravín
|
258,78 |
s DPH |
10.02.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
149
|
nákup potravín
|
105,68 |
s DPH |
10.02.2025 |
DOBROTA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |